集团公司对鲁南设计院开展内部财务审计为进一步推进集团公司内部审计工作,5月28日至5月29日,经集团公司董事会授权,成立以集团公司总经理助理刘洪昌为组长、集团总师赵红蕾为副组长的5人审计组,对鲁南设计院进行了2020年度第一次内部财务审计。 在审计过程中,鲁南设计院的主要股东和院长张修童积极配合,提供了自公司成立以来共计三年(2018年至2020年)的成本账、会计原始凭证、会计报表、银行流水对账单等文件。审计组对鲁南设计院的资产、合同收入、现金收入、成本支出、债权债务等进行了全面审计,并盘点了现有固定资产,全面了解了鲁南设计院的经营状况、财务状况及存在的问题,并提出整改意见。 此次对鲁南设计院的内部财务审计,维护了集团公司利益,完善了集团公司的管理体系,降低了鲁南设计院的财务风险,鲁南设计院是集团公司开展内部审计工作的第一站,本次审计为集团公司全面开展内部审计奠定了良好基础,下一步,市场部将继续强化审计职能,发挥审计监督作用,完善对各部门的审计制度,切实创造内审价值,促进集团公司规范化运作和经营效益提升。 |